Международное налогообложение на практике

Международное налогообложение на практике
Согласно правилам повышения квалификации профессиональных бухгалтеров, утвержденным Приказом Министра финансов РК от 25 июня 2014 г. № 290, профессиональный бухгалтер проходит курсы повышения квалификации в количестве 120 (ста двадцати) часов обучения за 3 (три) года, но не менее 20 (двадцати) часов в год. Данный период начинается с года, следующего за годом получения сертификата профессионального бухгалтера.
Сообщаем, что Информационно-обучающий ресурс ТСник является аккредитованной организацией ТОО Компания Бизнес Авеню и ПОБ «Ассоциация Бухгалтеров». Смотреть справку





 
Международное налогообложение на практике
Астраханцева Ирина Евгеньевна
Лектор курса
  • Аудитор РК
  • МВА
  • Dipifr rus
  • CAP
  • Налоговый консультант
  • Профессиональный бухгалтер РК
О курсе:


Дата проведения: 14.03.2023 - 16.03.2023
Время: 10.00 - 13.00
Стоимость: 50 000 тг .
Продолжительность обучения: 8 академических часов
Для просмотра необходима авторизация
Цены для подписчиков: 45000.00
или Купить
О чем пойдет речь на курсе?
Тема налогообложения операций с нерезидентами является одной из самых актуальных. Прежде всего, это связано с тем, что операции с нерезидентами разнообразны и содержат массу условий по взаимодействию. На нашем вебинаре, мы не просто будем рассматривать теорию, мы обязательно погрузимся в анализ операций и поймем, как быстро научиться определять налоговые обязательства по операциям с нерезидентами. 


Тема 1. 
В данной теме будут рассмотрены вопросы относительно признание резидентства. Кроме того, вы получите унифицированную классификацию видов доходов нерезидентов, по которой можно будет однозначно определять налоговые обязательства.


Тема 2. 
Налогообложение юридических лиц нерезидентов без образования постоянного учреждения на территории РК. В данной теме будут рассмотрены доходы юридических лиц нерезидентов. Вы получите информацию о том, на что обратить внимание при заключении договоров с юридическими лицами нерезидентами. Кроме того, данная тема рассматривает положения по определению места реализации по НДС. Будут рассмотрены также практические примеры и заполнение деклараций по форме 101.04, 300.00. Ну и по традиции, вы получите информацию о том, как максимально автоматизировать операции в 1С:Предприятие.


Тема 3. 
В данной теме будут рассмотрены основные вопросы относительно изменений международного законодательства в 2023 году. Кроме того, будут рассмотрены положения налогового кодекса, вступающие в силу с 2023 года по данному вопросу. В данной теме будут рассмотрены практические примеры и приведены расчеты по налоговой нагрузке, возникающей в связи с вступившими в силу изменениями, а также ожидаемыми изменениями. 
Кроме того, будут рассмотрены типичные ошибки при заключении договоров и организации сделок, которые могут отрицательно повлиять на доходность компании в рамках международных налогообложений.


Тема 4. 
В данной теме будет рассмотрено влияние правил MLI на действие соглашений об избежании двойного налогообложения. Будут рассмотрены примеры по отдельным видам договоров с практикой применения MLI. Дополнительно будет приведен пример теста на основные цели, а также будет рассмотрено, какие документы необходимо запрашивать у контрагента, чтобы сформировать правовую позицию и подкрепить ее документально для обоснования применения льгот по соглашениям об избежании двойного налогообложения.


Цель вебинара: Получить максимальную информацию относительно трансформации международного налогообложения, с целью исключения ошибок и налоговых рисков при совершении сделок. Отработать все вопросы, связанные с заключенными договорами компании на конкретных примерах.

Тема налогообложения операций с нерезидентами является одной из самых актуальных. Прежде всего, это связано с тем, что операции с нерезидентами разнообразны и содержат массу условий по взаимодействию. На нашем вебинаре, мы не просто будем рассматривать теорию, мы обязательно погрузимся в анализ операций и поймем, как быстро научиться определять налоговые обязательства по операциям с нерезидентами. 


Тема 1. 
В данной теме будут рассмотрены вопросы относительно признание резидентства. Кроме того, вы получите унифицированную классификацию видов доходов нерезидентов, по которой можно будет однозначно определять налоговые обязательства.


Тема 2. 
Налогообложение юридических лиц нерезидентов без образования постоянного учреждения на территории РК. В данной теме будут рассмотрены доходы юридических лиц нерезидентов. Вы получите информацию о том, на что обратить внимание при заключении договоров с юридическими лицами нерезидентами. Кроме того, данная тема рассматривает положения по определению места реализации по НДС. Будут рассмотрены также практические примеры и заполнение деклараций по форме 101.04, 300.00. Ну и по традиции, вы получите информацию о том, как максимально автоматизировать операции в 1С:Предприятие.


Тема 3. 
В данной теме будут рассмотрены основные вопросы относительно изменений международного законодательства в 2023 году. Кроме того, будут рассмотрены положения налогового кодекса, вступающие в силу с 2023 года по данному вопросу. В данной теме будут рассмотрены практические примеры и приведены расчеты по налоговой нагрузке, возникающей в связи с вступившими в силу изменениями, а также ожидаемыми изменениями. 
Кроме того, будут рассмотрены типичные ошибки при заключении договоров и организации сделок, которые могут отрицательно повлиять на доходность компании в рамках международных налогообложений.


Тема 4. 
В данной теме будет рассмотрено влияние правил MLI на действие соглашений об избежании двойного налогообложения. Будут рассмотрены примеры по отдельным видам договоров с практикой применения MLI. Дополнительно будет приведен пример теста на основные цели, а также будет рассмотрено, какие документы необходимо запрашивать у контрагента, чтобы сформировать правовую позицию и подкрепить ее документально для обоснования применения льгот по соглашениям об избежании двойного налогообложения.


Цель вебинара: Получить максимальную информацию относительно трансформации международного налогообложения, с целью исключения ошибок и налоговых рисков при совершении сделок. Отработать все вопросы, связанные с заключенными договорами компании на конкретных примерах.

Международное налогообложение на практике
50 000 тг .